我公司纪委开展业务招待费使用情况专项检查

发布时间:2021-06-04 阅读次数:
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            为了进一步贯彻落实中央八项规定和集团公司业务招待费有关管理规定,切实加强和改进业务接待管理,5月份以来,公司纪委对业务招待费使用情况进行了专项检查。

本次专项检查重点检查2020年度1月—20214月业务招待费使用情况,主要以查看接待费支出明细账、翻阅报销凭证形式进行。专项检查的主要内容为:一是开支范围。查招待费开支是否合理,招待对象是否符合规定要求,部门或单位间有无互相吃请现象。二是接待程序,查业务接待是否填写了《电话记录》、《业务招待审批单》和《业务招待清单》,内容是否真实。三是接待标准。查是否执行相应的标准,陪同人数是否符合规定,是否存在到私人会所公款消费问题,是否存在超标准接待、使用高档烟酒或进行高消费娱乐活动、有无用公款赠送礼品。四是核算手续。查招待费报销是否执行四单合一规定,是否实行一事一报。

经查阅186张凭证,共发现问题216条,主要是电话记录不清楚、审批单日期不完整、菜单人数和清单不符合等问题,纪委根据有关规定下达了整改通知单,提出了限期整改意见。(纪宣)